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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 423003
Data de emissão 23/04/2024
Valor 1.187,26
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.878.133-**
Nome do OrdenadorJUAN VICTOR DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ ***981640001**
Endereço RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELÍSEOS, CEP:01205-001
Cidade Sao Paulo/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Saúde
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Seguros Em Geral
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURADORA NA COBERTURA SEGURITÁRIA DE VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
25/04/2024 1 --- 1.187,26 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
02/05/2024 1.187,26