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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 422005
Data de emissão 22/04/2024
Valor 645,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.878.133-**
Nome do OrdenadorJUAN VICTOR DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME
CPF/CNPJ ***583850001**
Endereço NOSSA SENHORA DE LOURDES, 677, VERMELHA, CEP:64000-000
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Saúde
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material De Expediente
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARIMBOS, BLOCOS: CONSULTA E REQUISIÇÃO EXAME), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 072/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
23/04/2024 0002269/2024 1 4108 645,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
24/04/2024 645,00