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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 422002
Data de emissão 22/04/2024
Valor 558,72
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.144.153-**
Nome do OrdenadorROSALINA FERREIRA FREITAS DE CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA
CPF/CNPJ ***152940001**
Endereço ZECA SOARES, 620, CARNAUBINHA, CEP:64410-000
Cidade Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Assistência Social
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Proteção Social
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO USO CONTÍNUO E ROTINEIRO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O CONTRATO Nº 057/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
25/04/2024 0002379/2024 1 25 558,72 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
25/04/2024 558,72